承租方交印花稅。出租房交增值稅,附加稅,所得稅土地使用稅。
我公司出租一塊地 資金一個億 出租房我們,承租方乙方,分別需要交哪些稅
公司出租一塊地,一個億 我們需要交哪些稅
公司出租一塊自有用地 需要出租 出租金額為1億,我們需要交哪些稅,分別稅是哪些
老師 請教一下,情況是這樣,我們公司的辦公場地是租用房地產公司的商用樓,這種情況下,出租房和承租方各要交哪些稅?
老師你好,我們公司承租了一塊地,現在又租出部分給別人使用,主營就是場地租賃,要交土地增值稅嗎?出了增值稅還要交哪些稅?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
分別是多少稅率
出租房呢
稅率分別是多少
增值稅9%附加稅12附加稅,12%印花稅,1‰。土地使用稅定額稅。房產稅10%。房產稅12%。
出租方和承租方一樣嗎
出租方只需要繳納印花稅。
出租方繳納千分之1印花稅 乙方增值稅附加稅 房產稅 印花稅 土地使用稅 我看不懂房產稅和土地使用稅是多少?
出租方,要開發票,怎么只有一個印花稅
。出租方。12%的房產稅,土地使用稅按當地的定額稅。