借固定資產 貸上級撥繳收入
1.事業單位收到上級單位撥入的固定資產會計分錄怎么做?折舊的會計分錄怎么做? 2.以前年度購買的固定資產是否要補提折舊?如何做會計分錄
政府會計制度下 事業單位接受無償調撥的已提部分折舊的固定資產如何做會計分
事業單位,固定資產在原賬套保留原值,現在準備遷入新賬套,部分已計提完折舊的怎么做會計分錄呢?沒計提完折舊的又怎么樣做呢?
老師,我事業單位報廢一批多年不能使用的固定資產,折舊已提足,財政批準報廢后,無處置費用,賣廢品的收入上繳財政,我單位需要如何記賬?
老師好,我是事業單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產,請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產系統又進不去查詢不了)借 固定資產累計折舊80000 貸 固定資產 80000,這個分錄對嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊