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老師好,我是事業(yè)單位,實行新會計制度前從沒計提固定資產折舊,2019年12月一次性將2018年及以前年度固產累計折舊,這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產,請問會計分錄如何做,我的理解是報廢資產折舊己拆完(因是另一個會計做的折舊,固定資產系統(tǒng)又進不去查詢不了)借 固定資產累計折舊80000 貸 固定資產 80000,這個分錄對嗎?

2020-12-15 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 17:50

你這個應該是借固定資產清理啊,而不是借固定資產。

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快賬用戶5698 追問 2020-12-15 18:22

借 固定資產清理80000貸固定資產80000,這樣處分錄?

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快賬用戶5698 追問 2020-12-15 18:50

麻煩老師指導一下正確的分錄該怎么做,我們是事業(yè)單位

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快賬用戶5698 追問 2020-12-15 20:06

借 累計折舊80000,貸 固定資產80000,這個分錄對不對?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 21:00

借,固定資產清理? 累計折舊 貸,固定資產 你是這樣處理的

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快賬用戶5698 追問 2020-12-15 21:08

那個累計折舊是固定資產清理的子科目嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 21:13

累計折舊,是一級科目,同學。

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快賬用戶5698 追問 2020-12-15 21:32

老師我還是不太明白,麻煩你將金額也寫在后面 ,如果借固定資產清理80000,那累計折舊的金額應該是多少,因為去年一次性把所有資產進行了折舊,其中包含這8萬的資產

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快賬用戶5698 追問 2020-12-15 21:44

① 借 固定資產清理 80000 貸 固定資產80000 ②借 累計折舊 80000 貨 固定資產清理 80000 是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 22:24

你這個需要清理的固定資產,它的原值和已經計提的折舊金額是多少?

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快賬用戶5698 追問 2020-12-15 22:43

老師我明天到單位看了再請教你。如果需要清理的固定資產折舊己經折完了,那該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-12-16 09:12

如果折舊 完了,直接就是 借,累計折舊? 貸,固定資產 就 可以了

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快賬用戶5698 追問 2020-12-16 09:21

那累計折舊和固定資產的金額就是報廢物資的原值是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-16 09:34

對的,如果折舊完,直接用原值這樣計算處理即可了的。

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快賬用戶5698 追問 2020-12-16 09:50

老師,我加了一下,報廢物資原值是87245,都全部折舊完,同意報廢的文件上寫的報廢資產賬面價值又是81270,我應該怎么做?

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快賬用戶5698 追問 2020-12-16 09:53

借,累計折舊87245 貸,固定資產87245 就只做這一個分錄就行了嗎?

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快賬用戶5698 追問 2020-12-16 09:56

還是金額寫81270?

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齊紅老師 解答 2020-12-16 10:04

按87245處理,按你賬上的數據處理。你這報廢是整體報廢,不可能部分報廢的。

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快賬用戶5698 追問 2020-12-16 11:08

老師,我再問一下是累計折舊還是固定資產累計折舊,這兩個科目是不一樣的吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-16 11:26

看你是什么科目,這是兩個 科目核算的內容 一致的,你用的是哪個就用哪個?

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你這個應該是借固定資產清理啊,而不是借固定資產。
2020-12-15
同學你好 這個需要按月折舊
2022-07-29
假設每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 個月,累計折舊應為 333.33 * 60 = 20000 元。 補充折舊的分錄: 借:以前年度損益調整??20000 ????貸:累計折舊??20000 然后,調整錯誤的報廢分錄: 借:固定資產??20000 ????貸:固定資產清理??20000 處置變賣收到 1000 元(稅后)時: 借:銀行存款??1000 ????貸:固定資產清理??1000 最后,將固定資產清理余額結轉: 借:營業(yè)外支出??19000 ????貸:固定資產清理??19000
2024-08-16
您好,按月計提固定資產折舊時,按照應計提折舊金額,借記“業(yè)務活動費用”、“單位管理費用”、“經營費用”、“加工物品”、“在 建工程”等科目,貸記固定資產累計折舊。
2019-10-22
你好,學員,做了實收資本的固定資產科目折舊
2023-09-17
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