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老師,您好,我公司因經營不善準備注銷,現在賬上還有固定資產50多萬,如果我正常賣掉,就要繳納50萬的13%的增值稅。如果我報廢了,那么50萬全部轉入營業外支出需要繳納所得稅?我這樣理解是這樣嗎?有沒有更好的可以處理的辦法?

2022-09-20 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-20 13:27

您好,您轉入的話,嗯,年外支出還需要調整,所以說會涉及到企業所得稅的。其實您注銷的話,先不要著急處理這個固定資產,你先別處理,然后看看走注銷的流程,如果說稅管員讓你處理的話,你再處理。因為這個資產也不是說咱想怎么處理就能怎么處理。

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快賬用戶9358 追問 2022-09-20 14:46

我如果以前年度有虧損,是不是可以等注銷的時候抵銷虧損就可以了?不用擔心繳納所得稅了?

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快賬用戶9358 追問 2022-09-20 14:46

跟稅局說下抵年度虧損

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齊紅老師 解答 2022-09-20 14:47

你好,對就是這個意思。這樣是可以的。

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您好,您轉入的話,嗯,年外支出還需要調整,所以說會涉及到企業所得稅的。其實您注銷的話,先不要著急處理這個固定資產,你先別處理,然后看看走注銷的流程,如果說稅管員讓你處理的話,你再處理。因為這個資產也不是說咱想怎么處理就能怎么處理。
2022-09-20
你好 1. 服務業務是按6%開票的 ; 你是經常發生還是偶爾發生的 。偶爾發生 可以自開的 ; 到時就怕 會影響你申報 ; 沒有核定稅種和范圍怕你申報不了數據 3. 報增值稅和附加稅以及企業所得稅
2022-05-11
同學你好 往來需要轉到營業外交稅的,你的往來科目有余額嗎
2020-09-28
你好 ;? ? 意思是你變賣了; 但是沒有做對固定資產清理 分錄; 報增值稅和附加稅以及印花稅和企業所得稅都沒有及時報嗎? ?
2022-08-24
同學你好 還給法人四十萬就可以了?不還嗎
2020-09-23
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