你好同學,恩,他要求是調整的什么呢?是調整的進項稅額轉出嗎?那您現在調整二零年匯算清繳的表格了嗎?如果是調整轉出的話,咱如果正好也要調整二零年匯算清繳的表格的話,直接借以前年度損益調整貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2020年有一份不含稅10萬元的,稅額13000的原材料進項專用發票,認證抵扣且已經結轉成本,2021年9月份,稅務局認定對方企業為走逃企業,進項稅額轉出,我做的分錄是,借主營業務成本13000,貸進項稅額轉出。現在11月份稅務局又要求把成本調出來,繳納企業所得稅,請問,成本調整的分錄應該怎么做,用小企業會計準則無法使用以前年度損益調整科目。
20年匯算清繳納稅調增58萬,需要在21年入賬沖成本嗎,怎么寫分錄,當時是直接借主營業務成本,應交稅金進項,貸應付,已經做了進項轉出
我是一個新手小白,現在遇到一個問題,上個月到稅務局調整2021年度的匯算清繳,不需要退稅的情況,下調了主營業務成本,更改了匯算清繳,現在賬面不知道怎么調,當初做 的時候是借主營業務成本,貸銀行存款,現在不知道怎么操作,你這邊能指導一下嗎
想問下 服務業 20年發生的業務對方出了問題 稅務要求調整 成本調出更正20年匯算 進項本期轉出 當時入賬是借主營成本 進項貸銀行 現在發票失控稅務已操作賬面怎么錄入呀
你好老師,22年9月的會計分錄上暫估成本(收到項目結算單)是390200元,分錄是借:主營業務成本,貸:應付賬款。到23年匯算時調增了20萬,請問老師,匯算前取得的發票比入成本時少了已調增的20元,現在發票要貼在22年成本分錄后面是嗎?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
進項我是在2022.8月的報表轉出的 算自查 成本的話是更正了2020的匯算 也補了稅現在 那個補稅的成本賬面要做嗎
你好,要做的咱補稅的話,你交了多少稅,正常計提就可以了。