只是沒有回來,發票可以暫估成本。
老師好,我想咨詢一下,我公司是小規模納稅人,第三季度開的有普通發票,但是沒有相應的成本發票,每個月月末結轉都是暫估嗎?還是等有成本發票了再結轉成本?謝謝
老師你好,請問一下,我公司有個項目,進度款發票已經開完了,但是每個月都有付人工,想請假一下,我月底結轉成本,怎么結轉?沒收入能結轉成本嗎?
好的,謝謝老師,那我這要是成本總是付的少的話,總會有個暫估成本哈,我是季報,那基本上每個季度末都會暫估一下,需要下個季度初沖了再重新暫估哈?要是成本有票付的多的話,應該通過哪個科目,然后結轉成本呢?
老師我公司是小規模農產品網絡平臺銷售納稅人,一個季度開一次成本發票可以嗎?到每季度末的時候一起結轉成本可以嗎?還是每個月開一次成本發票,每月月底結轉一次
老師,問下有銷售就要結轉成本,結轉成本我都有附上一張出庫單,如果是暫估入庫,暫估成本的話,出庫單要做嗎,還是等下個月發票過來以后再做出庫單
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢
就是當月有收入,當月的月末就暫估庫存,結轉成本?
你好 是的 是這樣處理的?
那這個成本發票一直不提供咋辦?
不能一直暫估吧?
你好,匯算清繳納稅調整就行了。調表不調賬。
如果到時成本發票還沒有,就成本調減,繳納企業所得稅得?
你好是的 是這樣意思 的?
好的,謝謝老師
但是那些咨詢服務費的成本咋暫估?
按照實際發生的數據。
咨詢服務費,又沒有庫存,沒有發生成本費用的話,是不是不用暫估?
。咨詢服務發生這筆業務沒有發票就要暫估。因為沒有發票取得嗎?所以 咨詢服務和庫存商品不發生關系。
是哩,我知道咨詢服務費跟庫存不發生關系,所以有點兒不知道這類的沒有成本,月末咋做賬了?
你好 借成本科目,貸銀行等??
這是沒有庫存,月末結轉這樣做?
等于也是暫估?
你好? 是的 服務成本不考慮庫存的?
暫估和正常成本分錄 一樣的,就是沒有發票,這樣理解 了嗎
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!