結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候需要出庫單的,收到發(fā)票需要入庫單的結(jié)算聯(lián)
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師你好,請問一下暫估入庫已經(jīng)做了暫估,然后開出銷售發(fā)票,發(fā)票仍然未回,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也還要暫估嗎?
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師,當(dāng)月暫估的庫存,賣出結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月拿回來的成本發(fā)票,如果我當(dāng)時暫估價和發(fā)票上的價款一致只需要去沖暫估庫存就好,不需要去再調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
銷售庫存大于原始庫存 暫估入庫后 是不是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本 然后次月取得發(fā)票紅沖暫估 做一個正確的入庫 是這樣嗎老師 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本要不要紅沖呢
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因為之前沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業(yè)收到個稅退付手續(xù)費(fèi)1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?