你好,你有進銷存明細的話,可以只用一級科目或者是二級科目寫大類
老師,請問我公司生產配電箱,就是工地起商品房各個樓層需要安裝的那種配電箱。比如有ab c三個項目工地跟我們買配電箱,我們不做產品入庫,直接把領用的材料記入項目成本,可以這樣做嗎1.購入材料 借:原材料1000 貸:銀行存款1000 2.領用材料 借:生產成本-項目a 500 生產成本-項目b 500 3.結轉成本 借:主營業務成本-a500 主營業務成本-b500 貸:生產成本-a b 貸:原材料1000可以這樣做嗎
甲公司采用計劃成本對外購原材料核算,A種材料計劃單位成本為60元/千克,2×20年9月初“原材料”科目,借方余額9000元;“材料采購”科目,借方余額22000元;“材料成本差異”科目,借方余額750元。該公司2×20年9月份發生以下A材料收發業務,請編制甲公司下列有關存貨業務的會計分錄,“原材料”只寫一級科目:①購進A材料200千克,價款12400元,增值稅1612元,共計14012元,以銀行存款支付,材料驗收入庫。②從外地購進A材料500千克,價款25000元,增值稅3250元,裝卸費180元,以銀行存款支付,材料尚未運到。③上述外地購進A材料500千克運到,驗收入庫。④上月已付款的在途材料本月到達,并驗收入庫,共計400千克,實際成本22000元。⑤外地購進A材料100千克,材料驗收入庫,結算憑證尚未到達。⑥月末,從外地購進的A材料100千克,結算憑證仍未到達,暫按計劃成本入賬。⑦本月發出A材料共計1100千克,其中生產車間領用直接用于產品生產800千克,用于生產車間一般耗用的A材料100千克,管理部門耗用50千克,銷售部門耗用150千克。
我們公司erp系統有進銷存和財務軟件一體的,原材料,庫存商品,生產成本這些需要設置2級、3級明細科目嗎?因為原材料幾千種,可以直接用一級科目嗎?
第一次做工業賬沒有經驗,剛接手這家公司,管理不是很規范,材料和產品沒有入庫出庫,每月只有銷售產品的發票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導一下,公司產品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領用原材料成本(出庫) 借:生產成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結轉入庫產成品生產成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產品) 貸:生產成本—后面怎么設明細? 4.結轉銷售成本(根據銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業務成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
資料:某企業下設一個基本生產車間和一個輔助生產車間(運輸車間),基本生產車間生產甲、乙兩種產品。該企業是大量生產的企業,因半成品不對外銷售,所以,管理上不要求計算半成品成本,采用品種法計算產品成本。該企業實行一級成本核算,為了歸集生產費用計算產品成本,設置了甲、乙兩種產品的“基本生產成本明細帳”和輔助生產車間的“輔助生產成本明細賬”。“基本生產成本明細賬”設置“直接材料”、“直接人工”和“制造費用”三個成本項目。輔助生產車間的制造費用不通過“制造費用”科目核算,發生時直接歸集在“輔助生產成本”賬戶中。(1)2019年11月生產車間發生的經濟業務如下:①基本生產車間領用材料100000元。其中:直接用于甲產品的A材料20000元,直接用于乙產品的B材料30000元;甲、乙產品共同耗用的C材料40000元(按甲、乙產品的定額消耗量比例進行分配。甲產品的定額消耗量為8000公斤,乙產品的定額消耗量為2000公斤),車間的機物料消耗材料10000元。輔助生產車間領用材料20000元。②基本生產車間本月報廢低值易耗品一批(勞動保護用品),實際成本為4000元,殘料入庫
老師,登錄電子稅務局用辦稅員或者財務負責人的身份就可以登錄,那公司的申報密碼是干什么用的
客人預定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點辦理了入住,怎么辦?
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗收→質量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產生的人工費用是否屬于入庫前挑選整理費用呢。
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100