您好,是可以的,作為業(yè)務招待費,借管理費用——業(yè)務招待費 應交稅費 貸 銀行存款
購買月餅禮盒送給客戶 取得專票 可以抵扣 比如合計10萬 假如稅額是2萬 那這2萬還要算銷項稅額上稅嗎?
我司中秋購買月餅送客戶,取得專票,可以全額抵扣?怎么做賬
老師,中秋節(jié)期間購買月餅贈送客戶的運費發(fā)票是專票,進項稅額要怎么做賬處理呢?
老師你好,公司中秋送客戶月餅,采購開發(fā)票開了專用發(fā)票,要怎么操作,可以直接不用抵扣
請問買月餅送給客戶怎么做賬,要視同銷售嗎,專票可以抵扣嗎
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?