如果是銷售貨物的銷售數量乘以購買單價。
我們公司之前是做模具鋼的,現在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應商,這個月我找供應商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業務收入。結轉成本 借:主營業務成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進,一筆出 這樣賬才平
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經結轉的主營業務收入,分錄是這樣做的,借:預收賬款袋:銀行存款(因為看到轉賬備注上寫的是預付,但實際做賬的時候沒有做預收而是做了主營業務收入并結轉)我現在要怎樣更正這筆:退回已經結轉的主營業務收入
老師,我看了以前的賬收入的話他們只做借銀行存款貸主營業務收入,但沒有結轉成本,我現在要怎么補結轉而且成本要怎么看是多少,從哪里找這個數據
老師 我們租賃了一個月 廠房, 我這么操作后借:預付賬款,貸:銀行存款借:制造費用租金,貸:預付賬款,,但是該設備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結束后可以直接結轉到主營業務成本么?還是等銷售設備后再結轉到主營業務成本
老師好我想請問一下,我們貨代有個系統,結轉成本的時候直接就是按照系統內的數結轉,借主營業務成本,貸應付賬款,由于我們系統再外產生了一筆費用,但是這個要結轉成本借主營業務成本貸應付賬款的話,應付賬款數和系統就對不上了,這種情況下我想直接借主營業務成本,貸銀行存款,但是銀行存款這又對不上了怎么辦
收據可以正常入賬嗎,可以在企業所得稅稅前扣除嗎
請問不計提分紅要結轉嗎?是不是必須要計提
老師,請問出生在80年的人,什么時候退休?社保需要購買多少年?
老師,我們有一個個體戶和一個小規模公司,老板需要個體戶開票在10萬一個季度,又不想小規模進賬太多,怎么平衡
電子稅務局申請發票額度時候固定資產情況表怎么弄
老師好,我們進貨1000條線,250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬???需要把一千元分攤到兩個商品里面嗎?這個膠水算贈品嗎?將來要入收入還是做成銷售費用啊?
幫我翻查一下,珠海全款一套,東莞現在貸款購買一套契稅按1%還是2%,對方滿五唯一119.07平房子
工會籌備金是什么東西?什么稅種?文化事業建設費是什么稅種?什么東西?
老師,外經證在什么情況下需要開?開了外經證需要怎么繳稅?
電子稅務局當中有社保申報,包括養老保險和醫療保險,還有失業呀,工傷那些,那那個個稅系統當中的個人養老金扣除管理也是養老保險的扣除,他倆有什么區別?各自的作用分別是什么?
我這只有金額數量也不知道,款是老板個人收然后再轉入公戶,這種情況怎么入手
數量你一定會知道的,因為你開發票的時候,發票上面有銷售數量。
購買的單價你看你入庫的
沒開發票,出入庫單據也都沒有
那發貨單總有吧,那你是根據什么來確認收入?
我就是不知道根據什么確認收入也不知道根據什么結轉成本,但以前的賬他們是這樣確認的,通過老板轉進來的金額確認,比如轉進來100就借銀行存款貸主營業務收入
比如這個就是這樣也沒有結轉成本
這個紅香米十斤,數量是十斤。
那成本呢哪里看
購入的分錄截圖看下的
沒有購入,我們自產自銷的,這個單是4月份的,有時候有這些單有時候沒有我不知道按哪個價
這次就有結轉成本,但不知道對應哪個收入的
目前賬上庫存有一萬多塊錢,實際的米沒有那么多
所以應該是他們做了收入沒有結轉,那么現在怎么把庫存弄平
自產自銷的你們單位有入庫嗎?
入庫253斤,這個不就是嗎??匆幌抡?。
有入庫,肯給入了要不然怎么賬面怎么有庫存商品余額,但太亂了不知道哪個價
我現在想把這些全部多成損耗了把賬平了可以這樣嗎
這個憑證里面用這個庫存商品的價格除以數量,就是單價
這個就是你成本的單價, 成本的單價乘以銷售數量, 就是你需要結轉的成本的金額。
問題現在不知道出的是不是這個入庫的價,太亂了不知道怎么整理
你們單位還有陳米嗎?不都是當年的
如果有的話,可以根據先進先出或者加權平均單價。
當年的,但月的成本單價不一樣
先進先出或者加權平均,或者是自己選擇都可以。