同學, 這個總價5000000元*20%得出這個金額
某年1月1日,星海公司采用分期付款方式向B公司購人一批原材料,合同約定的購買價款為360000元,增值稅進項稅額為46800元。根據合同約定,星海公司應于每年年末等額支付價款(包括相應的增值稅稅額),分3年付清,B公司于分期收取貨款的同時,為華聯公司開具相應的增值稅專用發票。該項賒購超過正常信用條件、合同中存在重大融資成分,星海公司選擇6%作為折現率。 要求: 做出星海公 司采用分期付款方式購人原材料的下列會計處理(涉及計算的,計算結果均保留整數): (1)計算材料的入賬成本和融資費用。 (2)采用實際利率法編制融資費用分攤表(表式參見主教期、6%的年金現值系數為2.673012)。 (3)編制購入原材料的會計分錄。(4)編制支付合同款并分攤融資費用的會計分錄。
1、長榮公司2020年7月發生下列經濟業務:(1)1日,賒購A材料一批,共計200件,價值20000元,增值稅3400元,發票已到,材料尚未運到。(2)5日,倉庫轉來收料單,本月1日賒購的A材料已驗收入庫。該批材料計劃成本為每件110元。(3)11日,生產車間領用A材料230件用于直接生產。(4)15日,與甲公司簽訂購貨合同,購買A材料400件,每件125元,根據合同規定,先預付貨款50000元的40%,其余貨款在材料驗收入庫后支付。(5)16日,購入B材料一批,材料已運到并驗收入庫,月末尚未收到發票等結算憑證。該材料的同期市場價格為12000元。(6)25日,收到15日購買的A材料并驗收入庫,以銀行存款支付其余貨款。(7)月初,A材料賬面結存50件,“材料成本差異”科目貸方余額1855元。要求:根據上述材料編制相關會計分錄
1、長榮公司2020年7月發生下列經濟業務:(1)1日,賒購A材料一批,共計200件,價值20000元,增值稅3400元,發票已到,材料尚未運到。(2)5日,倉庫轉來收料單,本月1日賒購的A材料已驗收入庫。該批材料計劃成本為每件110元。(3)11日,生產車間領用A材料230件用于直接生產。(4)15日,與甲公司簽訂購貨合同,購買A材料400件,每件125元,根據合同規定,先預付貨款50000元的40%,其余貨款在材料驗收入庫后支付。(5)16日,購入B材料一批,材料已運到并驗收入庫,月末尚未收到發票等結算憑證。該材料的同期市場價格為12000元。(6)25日,收到15日購買的A材料并驗收入庫,以銀行存款支付其余貨款。(7)月初,A材料賬面結存50件,“材料成本差異”科目貸方余額1855元。要求:根據上述材料編制相關會計分錄
2.1B,星海公司采用分期付款方式購入一批原材料,練習與作業合同的定的購買價款為400萬元,增值稅進項稅額為52萬元。根據合同約定,星海公司應于購貸時支付20%的價款(包括相應的增值配額),其余價款于每年年末等額支付(包括相應的增值稅稅額),分年付清。該項購貸具有融資性質,星海公司擇作為折現率。假定有關的增值稅均作為實際要求:作出星海公司采用分期付款方式購入原材料的下列支付當期的進項稅額予以抵扣。會計處理涉及計算的,計算結果均保留整數);(1)計算材料的入賬成本和融資費用。2)采用實際利率法編制融資費用分攤表(表式參見教材,4期、7的年金現值系數為3.387211)。(3)編制購入原材料的會計分錄。(4)編制支付合同款并分攤融資費用的會計分錄。
2019年1月1日,甲公司采用分期付款方式購人三批原材料,合同約定的購買價款為500萬元,增值稅進項稅額為65萬元。根據合同約定,甲公司應于購貨時支付20%的價款(包括相應的增值稅稅額,其余價款于每年年末等額支付(包括相應的增值稅稅額),分4年付清,銷貨方于收取價款的同時,為華聯公司開具相應的增值稅專用發票。該項購貨具有融資性質,星海公司選擇7%作為折現率。要求:對甲公司采用分期付款方式購人原材料做出下列會計處理(計算結果均保留整數):(1)計算材料的入賬成本和融資費用。(2)編制購入原材料的會計分錄。(3)采用實際利率法計算每期應分攤的融資費用,并填列下表(期數:4期;7%的年金現值系數為3.387211)。日期分期應付款本期分攤的融資費用應付本金減少額應付本金余額購入時——————第1年末1000000第2年末1000000第3年末1000000第4年末1000000合計4000000——(4)編制各年末支付合同款并分攤融資費用的會計分錄。
貨源地是佛山的 報關單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關單嗎?
老師請問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權占股的,只是私下的簽了個合作協議,現在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉回來給我們了,我們怎么做賬呢
請問外貿公司退稅的時候提早勾選可以的嗎?實際出口在2月,1月已勾選進項,有影響嗎?
營業賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會計做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會計少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調減金額欄
老師好,因產品質量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應商索賠,收到這筆索賠時如何記賬
老師,公司,小規模納稅人,按經營所得繳納個稅的,之前都申報過,現在有未分配利潤,想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務局代開房租發票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費用報銷,再報銷給他,我這個應該咋做賬呀,拿的完稅憑證報銷