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老師你好,我們是一般貿(mào)易進口護膚品在國內(nèi)銷售,我們有股東在境外為公司工作,比如跟品牌方聯(lián)系,展會,在境外發(fā)生的一些費用和回國的機票之類的,能不能在國內(nèi)的公司報銷,怎么報銷?

2022-09-16 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 17:39

您好!可以的,國外的費用以國外的單據(jù)報銷即可

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快賬用戶2874 追問 2022-09-16 17:43

可以對公報銷,然后做稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 17:58

您好!可以的,國外是沒有發(fā)票的

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同學 可以的。合理范圍內(nèi),有單據(jù)證明就可以。 換成人民幣中間價。
2022-09-15
您好!可以的,國外的費用以國外的單據(jù)報銷即可
2022-09-16
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負責聯(lián)系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當?shù)囟悇詹块T申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項目金額,計算出應納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務情況和稅務部門的認定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
是的。可以計算下統(tǒng)一轉(zhuǎn)出,后面附清單。
2022-01-06
小規(guī)模不退稅,是出口免稅的,要有成本票
2020-08-11
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