同學 可以的。合理范圍內,有單據證明就可以。 換成人民幣中間價。
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因為目前大部分走的私賬沒有進公賬,未來公司還是想健康發展,但是不知道如何才能正規化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進項發票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們全部是在國外知名網站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項票。物流走的國際物流公司,包清關,但是沒有單個的報關單, 這樣銷售也沒辦法確認收入。 就是這么一個情況,我們是小規模納稅人
老師,我們是外貿公司,內銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個月有認證一批商品檢測費發票和每個月都有認證租金發票,聽說這些費用不能區分對應的是外銷還是內銷的業務是要按比例進行抵扣,屬于外銷部分的要做進項稅額轉出,我統一在申報12月增值稅時轉出可以嗎?
請教下關于進口業務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師你好,我們是一般貿易進口護膚品在國內銷售,我們有股東在境外為公司工作,比如跟品牌方聯系,展會,在境外發生的一些費用和回國的機票之類的,能不能在國內的公司報銷,怎么報銷?
老師你好,我們是一般貿易進口護膚品在國內銷售,我們有股東在境外為公司工作,比如跟品牌方聯系,展會,在境外發生的一些費用和回國的機票之類的,能不能在國內的公司報銷,怎么報銷?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
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能走國內對公報銷嗎?可以做稅前扣除嗎?
同學, 這個可以國內對公報銷,可以稅前扣除。