你好,如果金額在5000左右的可以。
請(qǐng)問老師,我公司收到客戶款9萬(wàn)多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過來(lái)的,我們已經(jīng)給對(duì)方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來(lái)嗎
客戶支付現(xiàn)金并沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬我們可以開同等金額發(fā)票給客戶嗎
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶一直沒付款,也不會(huì)付款了,現(xiàn)在公司要注銷,讓客戶把發(fā)票退回來(lái),但客戶弄丟了,這個(gè)怎么處理?
老師。對(duì)方客戶要開發(fā)票 不走公賬 我現(xiàn)在做現(xiàn)金收款。對(duì)方支付寶 微信付款可以嗎
購(gòu)買材料沒有發(fā)票,前兩個(gè)月出納用公戶轉(zhuǎn)賬給客戶,現(xiàn)在客戶把款退回到公戶上,我們?cè)儆矛F(xiàn)金支付給他,這樣可以嗎?會(huì)有什么影響嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師,我還想問一下,人力資源公司給交的單工傷業(yè)務(wù),開發(fā)票的時(shí)候怎么開?
快給他開到勞務(wù)派遣里面。
一塊給他開到勞務(wù)派遣里面。
應(yīng)該開全額發(fā)票還是差額發(fā)票
你好,可以差額開票的。
老師,那人力資源公司如果交的是單商保的業(yè)務(wù)怎么開票
你好,開到勞務(wù)派遣里面的。
這個(gè)不是勞務(wù)派遣只是做的商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
你好,你們單位有保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
沒注意看,如果有呢?
如果有的話,你就開商業(yè)保險(xiǎn)的就是了。
那是不是就是開6個(gè)點(diǎn)的全額普票?
對(duì)的,是的,是這么做。