你好請把題目完整發一下
.某企業為增值稅一般納稅人,生產銷售的產品適用增值稅基本稅率 (1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為400000元,增 8月發生以下經濟業務 值稅52000元;取得運輸部門開具的貨物運輸業增值稅專專用發票,注明的運 2020年 13% (2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為 費00080 元。 價款0000元00 100000元,增值稅13000,材料未到。 (3)銷售產品一批,開出增值 稅專用發票 (4)將產品投資入股200000(成本價),該企業無同類產品售價,該產 元。 品的成本利潤率為10% 根據以上資料,計算該企業8月份應繳納的增值稅。
某企業為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業務如下: (1)購進生產原料一批,取得增值稅專用發票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,取得的農產品銷售發票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發票 (4)銷售產品一批,向買方開具的專用發票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農產品扣除率9% 要求:計算該企業當月應繳納的增值稅? ?
2.廣東某工業企業為增值稅-般納稅人,生產銷售的產品適用稅率為13%,2021年7月發生如下經濟業務:(1)購進原材料--批,取得增值稅專用發票注明的價款為400000元,取得某汽車貨運公司的增值稅專用發票注明的運費為20000元。(2)接受外單位投資轉入的材料--批,取得增值稅專用發票注明的價款為100000元,增值稅額為13000元(3)購進低值易耗品-批,取得增值稅專用發票注明的價款為50000元。(4)銷售產品一批,開出增值稅專用發票,價款900000元(5)將產品投資入股,產品的成本價為200000元,該企業無同類產品售價(假定成本利潤率為10%)。要求:計算本期銷項稅額、進項稅額、應納稅額(12分)
2.廣東某工業企業為增值稅-般納稅人,生產銷售的產品適用稅率為13%,2021年7月發生如下經濟業務:(1)購進原材料--批,取得增值稅專用發票注明的價款為400000元,取得某汽車貨運公司的增值稅專用發票注明的運費為20000元。(2)接受外單位投資轉入的材料--批,取得增值稅專用發票注明的價款為100000元,增值稅額為13000元(3)購進低值易耗品-批,取得增值稅專用發票注明的價款為50000元。(4)銷售產品一批,開出增值稅專用發票,價款900000元(5)將產品投資入股,產品的成本價為200000元,該企業無同類產品售價(假定成本利潤率為10%)。要求:計算本期銷項稅額、進項稅額、應納稅額(12分)
1.某企業為增值稅一般納稅人,當月發生以下經濟業務:(1)購買機器設備一一臺,取得增值稅專用發票,注明價款為100000元,增值稅13000元。(2)購買農產品一:批用于生產食用植物油,取得農產品銷售發票,價款80000元。(3)進口生產用材料一批,CIF價格為100000元人民幣,關稅稅率為20%,增值稅稅率13%,海關代征增值稅并取得增值稅專用繳款書。(4)以前月份購買的原材料發生非正常損失,賬面成本10000元,增值稅稅率13%,相關增值稅已抵扣。(5)委托某工廠加工產品,支付加工費10000元,增值稅1300元,取得增值稅專用發(6)將自制產品用于發放職工福利,其成本為10000元,不含稅市場價格15000元,該產品增值稅稅率為13%。(7)向乙客戶銷售產品-一批,開具普通發票,發票金額113000元,該產品增值稅稅率為13%。(8)用自制產品對某企業投資,產品成本為300000元,不含稅市場價格500000元,增值稅稅率為13%。
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎