你好,同學,是需要 寄給銷售方的
10購買的材料錯點了不勾選發票,當月會計沒做賬,11發現購買方開了增值稅紅字信息表,發票退回讓銷售方紅字沖,重新開了一張,這樣
3月有一張銷售的發票,開錯了,單位沒有,對方要求紅字,重開 這是對方申請得紅字發票信息表 我現在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請一張紅字發票信息表給我
購買方取得專票,抵扣了,之后發現開錯了,開了紅字信息表,銷售方開具了紅字發票,又開具了藍字發票。想問一下,購買方之前認證的發票需要寄回給銷售方嗎
上個月,銷售方開出一張增值稅專票發票給購買方,發票金額開錯了,購買方還沒認證, 現在發票要沖紅,需要購買給銷售方開紅字發票信息表嗎?
老師,請問一下購買方當月把發票認證了,次月因發票信息有問題退票,購買方開了紅字和原發票一起退給銷售方了,銷售方根據紅字開了負票,那負票需要回寄給購買方嗎?還是說負票和紅字表一起在銷售方那存檔就行?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
收到員工拿汽油發票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費可以嗎?
請問老師,個稅的返還現金流量是選什么?
所有者權益為負,彌補虧損后還有利潤如何調財務報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因為收銀系統里面錄入領用的時候比較多,現在中途做的話領用調料的話月底就得把這個單獨踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現在有個員工去年沒報稅,今年但是發了工資了。我需要補申報,我現在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產折舊,企業所得稅匯算清繳時需要填資產折舊攤銷表嗎
小規模納稅人增值稅分錄應該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因為工傷保險費率調整,公司收到的退費應該怎么記呢
老師,請問開發票要開折扣金額,怎么開?
那藍字發票要寄過來給購買方嘛
對的,同學,是這樣的