同學你好 這個需要分開的
老師,我們是軟件企業,稅負超過3%是可以享受即征即退的,但是這個月開票稅負沒超過3%,那我納稅申報的時候是寫在一般項目那欄,還是即征即退那欄?
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開票軟件的,但是稅負沒有超過3%,不用退稅,那我報稅的時候銷售軟件的金額應計入一般項目里呢還是即征即退的項目里?
老師 我想問一下 我們是高新技術企業軟件企業 為什么在增值稅申報表填寫的時候 6%的銷項稅寫在一般項目 13%的銷項稅寫在即征即退項目 ?不太明白為什么怎么填寫 我記得之前不是說增值稅率超過3%的部分是可以退稅的嗎?
六月拿到軟件測試報告,進項稅在納稅申報時,有一般項目和即征即退項目,企業是購進設備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個設備的進項稅項目是怎么區分?進項發票上面只有一個設備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點是按設備上的發票來區分,還是進項發票要按銷售的軟硬件成本比例來區分一般項目和即征即退項目?
老師,之前開過的項目,是軟件即征即退項目,這個月開出來票,報稅時收入顯示在一般項目里,是什么原因呀?怎么處理。
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
就是說這個發票是即征即退的軟件產品,但是報稅時顯示在一般項目里。
同學你好 收入都屬于即征即退項目,也做了即征即退備案了。但是因為一般項目中還有很多留抵進項稅額,如果收入填在了即征即退中,那一般項目中留抵進項稅就抵不了
這個本月數,應該在右邊即征即退欄的,進項抵不了我知道。
你這個提交不了嗎
可以提交,但是申報一般項目的話,不能操作先征后退,這個軟件產品的增值稅可以退的。
同學你好 這個可以退稅的
老師我是想問它現在把收入識別成一般性質的了,我操作不了即征即退退稅。
你填寫在即征即退那里
???上面的數據改不了啊
同學你好 進項填寫在即征即退了嗎
進項是一般的,我不抵扣,是銷項的問題。
同學你好 進項和銷項對應的 就都是一般