你好;? ?你這個是要繳納 2,。5元的增值稅是嗎?? ? 那你做 : 借銷項稅10.5 貸? 進項稅8 ;? 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.5?? ; 借應交稅費- 未交增值稅2.5 貸? 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.5? ;? 繳納;借應交稅費- 未交增值稅2.5? 貸銀行存款 2.5? ?
老師好,年底沒做 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進項稅 借 銷項稅 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 有什么影響嗎? 賬上永遠留著 進項和銷項的 余額 未交增值稅 是結(jié)平的
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
2021年新準則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項稅大于進項稅的前期下,這2個分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的和進項稅額?
關于增值稅的問題,銷項稅10.5進項稅8 做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:銷項稅1.5貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 貸:未交增值稅1.5 后面銷項和進項還有余額,我該怎么做,把銷項和進項給做平,分錄該怎么做
請問本月進項大于銷項,①轉(zhuǎn)出本月銷項分錄 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ②轉(zhuǎn)出進項稅額 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,后面還需要做什么分錄了
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產(chǎn)負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質(zhì)量問題,對我方產(chǎn)品檢驗產(chǎn)生的檢測費,對方入其他業(yè)務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財報是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
就是做錯了,才問怎么修改
關于增值稅的問題,銷項稅10.5進項稅8 做賬的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:銷項稅1.5貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 貸:未交增值稅1.5 后面銷項和進項還有余額,我該怎么做,把銷項和進項給做平,分錄該怎么做
你好;? ?做錯? 就把你做的分錄都紅沖了? 。按我說的來寫即可? ?
我不想紅沖,我該怎么做平
?你好; 你不紅沖; 等下你科目不好調(diào)整的;? ??
有好幾個月做錯了
每個月都紅沖一次,然后在補紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么
?你好;? ?你一次性調(diào)整下 總額來 ; 做一個明細表 即可? ? ;是的??
每個月還是紅沖一下吧,我覺這樣更規(guī)范一些
?你好; 是的;? 建議是紅沖了在 按正確做; 避免時間久了。 你自己都不太清楚業(yè)務內(nèi)容了? ?