要先做預付賬款,再沖預付賬款
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預付款,對方已經開發票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預付賬款?
老師!我有一筆委托外部加工費,于4月先行預付給了,到現在也沒收到發票入賬,6月份我要把這筆費用入賬,可以先這樣做:借:制造費用-外部加工費用 貸:預付賬款 ,等到發票收到后沖回再重新做賬可以嗎
老師,有一筆業務要付20000,發票還沒到,第一次先預付了10000,我做了預付賬款,現在發票到了,尾款10000也打出去了,那我做賬怎么做呢
老師,請問,我們公司7月份打給供應商一筆款,是提供服務類的貨款,做的預付賬款,但是一直沒有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預付,后面款回來了就沖掉這筆預付就可以了,沒有開發票過來。
老師,我沒讓你這個月1號先付了一筆款,全額付的,但是現在才來發票,我們要求要做出入庫的。我可以一筆做賬嗎?還是要先做預付賬款,再沖預付賬款。
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~