你好,委托外部加工費,需要通過? 委托加工物資? 科目核算才是的?
老師!我有一筆委托外部加工費,于4月先行預付給了,到現在也沒收到發票入賬,6月份我要把這筆費用入賬,可以先這樣做:借:制造費用-外部加工費用 貸:預付賬款 ,等到發票收到后沖回再重新做賬可以嗎
老師好!我們是服裝加工企業,之前曾預付了外發加工費,我記賬時是:借:預付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預付款轉入成本中去,但是外發廠的發票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應該沖銷以前的預付賬款?借:制造費用 貸:預付賬款。請問老師,等到發票到了以后該如何入賬?
老師好!請耐心看完我以下問題陳述, 服裝加工企業,之前曾預付了外發加工費,我記賬時是:借:預付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預付款轉入成本中去,但是外發廠的發票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應該沖銷以前的預付賬款?借:制造費用 貸:預付賬款。請問老師,等到發票到了以后該如何入賬?
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發票充之前的預付嗎?就是把5月份的發票做到6月份去
老師,幾個月前我們給了專利機構一筆款,本月對方給我們退回了一部分,相應發票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢時借:銀行存款 借:—應付賬款;票到是借—管理費用 貸—應付賬款。這樣做可以嗎?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀