同學(xué)你好 計入成本就可以了
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒有收到相關(guān)的購買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯了,銷售不是應(yīng)該有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費用 貸:預(yù)付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師好!請耐心看完我以下問題陳述, 服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費用 貸:預(yù)付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師 我們租賃了一個月 廠房, 我這么操作后借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款借:制造費用租金,貸:預(yù)付賬款,,但是該設(shè)備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結(jié)束后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么?還是等銷售設(shè)備后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬給供應(yīng)商,沒收到發(fā)票,但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄:借:預(yù)付賬款 50萬 貸:銀行存款 50萬 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬? 還是應(yīng)付賬款50萬? 問題就是沒收到發(fā)票,我暫估入庫原材料的分錄,貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車間水電費已付了10萬,也沒收到發(fā)票,那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個車間水電費的成本?分錄該怎么寫?
我建筑總包單位 對于員工和農(nóng)民工的工資 個稅怎么算
老師,債權(quán)債務(wù)明細包括哪些科目?
老師我們出口貨物去年12月發(fā)貨今年4月才收到貨款,我4月開發(fā)票日期是不是只有選4月了,然后4月確認收入
所得稅匯算清繳研發(fā)費用優(yōu)惠表中48行怎么算
托育機構(gòu)買菜時只有買菜清單沒有,下個月付款時才能取得發(fā)票。當(dāng)月賬務(wù)處理借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款并以買菜清單作為附件。下個月付款時借應(yīng)付賬款貸銀行并以發(fā)票作為附件入賬,這樣處理,對嗎?
產(chǎn)品出貨裝卸費用放在什么科目
老師我們進口一批貨應(yīng)交稅費是入進項稅額還是待抵扣進項稅
老師,出納給個資金流水賬要我把費用,利潤分開做 是什么意思
我公司財務(wù)費用-84.32萬元,預(yù)算數(shù)-20萬元,完成度是多少?
老師,電子發(fā)票對方發(fā)票開錯了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
分別計入哪些科目
老師好,請仔細幫我看一下我上面的陳述,我知道要計入成本,可是以前預(yù)付賬款了,在沒有收到發(fā)票前計提成本,應(yīng)該怎么記賬
同學(xué)你好 沒有發(fā)票就只能掛往來 不能計入成本費用