老師 就這張發票
老師您好,對方上個月寄給我們一張專票,我已經抵扣了,但是這個月了我們老板說東西不要了,都退給她們,現在我問呢處理這張發票
老師,我公司收到進項專票在5月就已抵扣了,現在發生了退貨,減去退貨金額后相當于對方的發票多開了三千元左右,現對方要求我司退回發票,這種情況怎么處理呢?
老師您好,我們公司有一張發票我已經抵扣了,我是購買放,現在發生退貨,我這個要怎么處理?怎么做賬?
老師 您好 這張發票7月我們公司已經抵扣了,現在對方公司要收回去,說退我們6000,。這種情況怎么處理
老師:我們上個月將供應商的一張專票已經抵扣,稅金也已經抵扣掉了,現在供應商說這張發票開錯了,要退回,我們怎么處理?賬務如何處理?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評??!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
購買方已經抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息后上傳?!?
就是我們購買方再開一張紅色開票紅沖對嗎
學員您好,是的,對的
這種紅沖進項票的分錄怎么做啊
同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,用負數表示紅字的
這樣做分錄嗎 借制造-認證費 (紅字) 進項稅額(紅字) 貸 應付賬款(紅)
學員您好,是的,對的
我有點不懂 紅字發票是銷售方開的啊 為啥要我們購買方開
買方沒入賬或抵扣可以銷售方開紅字信息的,購買方抵了跨月了的,購買方開紅字信息,這是審批表,稅局審核了銷售方才能開紅字發票的
意思就是購買方已經抵扣的了 紅字發票需要購買方開?
這是審批表,稅局審核了銷售方才能開紅字發票的 這是啥意思
一個是紅字信息審批表,一個是紅字發票,審批表是開票的前提
意思就是購買方先紅色發票 稅局審核完以后 銷售方再開具紅字信息審批表 這張發票就紅沖掉了?
學員您好,是的,對的