同學你好 你增員就可以
你好 6月份公司新增了兩個新人 的社保 7月份是不是得等到扣完社保以后 才能申報個稅和計提工資?
公司六月有新增人員,需要繳納社保,做工資表,但是,我六月和7月申報個稅,忘給人家申報上了,但是6月和7月工資表也沒做新增這個人,社保正常扣了,這個怎么辦
公司五月份新增加的員工,社醫保是六月份扣五月六月的!但是在個稅申報系統里我已經做成五月扣繳了,有什么辦法補救嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我8月份增員了,8月份個稅申報了,但是6月份和7月份怎么辦
這個可以補交兩個月的社保
社保系統正常扣了,工資單上面沒有6月和7月沒有新增這個人,個稅申報系統6月和7月也沒有新增,我現在怎么解決
我感覺老師,你沒有認真看我的問題
你這兩個月的工資增加一下 然后補申報個稅就可以
補申報個稅,得去大廳吧,我能不能8月份直接報3個月的工資,因為每個月才30000
每個月才3千元工資
可以 這樣也行 就算繳稅匯算清繳也可以退回