同學(xué)你好 在個(gè)稅APP里操作
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問(wèn)題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問(wèn)題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問(wèn)題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司有個(gè)員工,今年年初已經(jīng)到新加坡工作了,在新加坡有申報(bào)工資交納個(gè)人所得稅,在中國(guó)境內(nèi)也有申報(bào)工資申并交納個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)該員工次年如何匯算清繳?
想問(wèn)下,我們公司有部分員工欠薪,比如2022年幾個(gè)月工資,在2022年只發(fā)了一點(diǎn),剩下要在今年才能有錢(qián)結(jié)清,那個(gè)人所得稅怎么申報(bào)為好?2022年只申報(bào)了已經(jīng)發(fā)了的部分,比如一個(gè)員工工資2022.3-8月月薪20000,前期已經(jīng)算好工資表,中間有錢(qián)發(fā)了3月工資的一半,4月工資后來(lái)也發(fā)了一半,這種情況。。。。
公司接到員工投訴,在個(gè)稅更正申報(bào)時(shí),顯示“已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。”是不是員工人已經(jīng)做完個(gè)稅匯算清繳了?
今天我到稅務(wù)局把22年個(gè)人所得稅申報(bào)有人員減少了,對(duì)應(yīng)工資薪金減少。已經(jīng)做22年匯算清繳,怎樣調(diào)整22年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表?
老師,小規(guī)模季度開(kāi)一張整30萬(wàn)的普票,免征增值稅嗎?
公司向韓國(guó)國(guó)外公司收取的逾期利息需要繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,方便嗎?房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅做賬是入管理費(fèi)用還是稅金及附加?
請(qǐng)問(wèn)老師,收到稅審老師的提醒:提示企業(yè)未彌補(bǔ)虧損馬上過(guò)年限,如果有涉及納稅調(diào)整事項(xiàng)這兩年可以先行處理。請(qǐng)問(wèn)老師處理什么呢?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表年度金額看那個(gè)表的金額
公司上月股東A實(shí)繳50萬(wàn),本月股權(quán)變更,股東A股權(quán)全部0元轉(zhuǎn)讓股東B,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理,
一般納稅人本月銷(xiāo)項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)80 怎樣結(jié)轉(zhuǎn)出20的增值稅 可以寫(xiě)下具體分錄嗎
公司支付的房屋違約金沒(méi)開(kāi)票可以稅前扣除嗎?
我們給另外一個(gè)公司10萬(wàn),相當(dāng)于一個(gè)股權(quán)投資,錢(qián)給他們不用還的。賺了虧了都是他們的,我們不要利息。這個(gè)帳我們要怎么做
老師,光伏安裝賣(mài)電公司電站已投入使用,但成本發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái),我暫估的固定資產(chǎn)192萬(wàn)入賬并每個(gè)月折舊,請(qǐng)問(wèn)如果這個(gè)月開(kāi)過(guò)一張一萬(wàn)的電纜發(fā)票進(jìn)來(lái),我怎么做賬
具體操作我會(huì),我就是問(wèn)一下個(gè)人所得稅如何匯算清繳?這樣的情況是否需要匯算清繳?
在外國(guó)交了離境稅在國(guó)內(nèi)做匯算清繳的時(shí)候可以抵減