同學(xué)你好,建議簡(jiǎn)化操作,只修改利潤(rùn)表,收入成本都同時(shí)增加2000萬(wàn)元即可,對(duì)其他都不影響。
老師,我現(xiàn)在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設(shè)計(jì)工程公司,有不開(kāi)票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶(hù)又不讓開(kāi)發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,老板說(shuō)他虧大了,對(duì)方已經(jīng)把稅款扣了,現(xiàn)在還要報(bào)稅是不可能的,像這種情況如果不報(bào)稅,稅務(wù)后續(xù)查后果到會(huì)怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目合同價(jià)3690萬(wàn),2018年4月開(kāi)工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開(kāi)始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開(kāi)票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開(kāi)票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬(wàn),甲方給公司審計(jì)收入算3520萬(wàn),還有900萬(wàn)收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個(gè)項(xiàng)目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說(shuō)我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬(wàn),但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬(wàn)成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬(wàn)甲方不認(rèn),這900萬(wàn)正在打官司。現(xiàn)在稅務(wù)就說(shuō)公司應(yīng)該按照1230萬(wàn)收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬(wàn)在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問(wèn)題是這個(gè)錢(qián)公司不一定要得回來(lái)。這個(gè)情況怎么處理呢
42.【資料】注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)5個(gè)公司的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。這5個(gè)公司除下述情況外,沒(méi)有其他的事項(xiàng)影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),審計(jì)工作是按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的。(1)當(dāng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師完成對(duì)A公司審計(jì)后,發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào),這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每項(xiàng)都小于可容忍誤差。但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平,因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差,所以A公司認(rèn)為不認(rèn)作任何調(diào)整。(2B公司2021年12月31日有一筆數(shù)額很大的應(yīng)收賬款客戶(hù),占B公司流動(dòng)資產(chǎn)的23%。該客戶(hù)2021年中期發(fā)生火災(zāi)且沒(méi)有保險(xiǎn),致使該公司無(wú)力清償對(duì)B公司的債務(wù),B公司不愿在2021年度單項(xiàng)計(jì)提較大的壞賬準(zhǔn)備,只愿意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中說(shuō)明。3)C公司2021年度的銷(xiāo)售收入中有80%是對(duì)關(guān)聯(lián)為銷(xiāo)售,經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)后井未發(fā)現(xiàn)有任何異常情況要求針對(duì)上述情況,請(qǐng)你指出注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)每一種情況應(yīng)發(fā)表什么類(lèi)型的審計(jì)意見(jiàn),并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由
老師請(qǐng)問(wèn)一下政府需要申報(bào)項(xiàng)目,然后要求公司按照正常情況處理增加營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元,這種情況以后稽查了會(huì)計(jì)有影響大,這怎么避免呢
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒(méi)活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)繳社保,沒(méi)工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒(méi)累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話(huà),我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑工程類(lèi)的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)分包合同屬于建設(shè)工程合同還是買(mǎi)賣(mài)合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來(lái)西亞,報(bào)關(guān)單上面的境外收貨人寫(xiě)馬來(lái)西亞的收貨人,貿(mào)易國(guó)別寫(xiě)的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢(xún)一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個(gè)公司有問(wèn)題,我開(kāi)發(fā)票以后會(huì)受影響嗎
你好!老師,我想咨詢(xún)下這邊有一個(gè)小規(guī)模公司,客戶(hù)個(gè)人在網(wǎng)店買(mǎi)的貨物金額很小需要開(kāi)普通發(fā)票,可以公對(duì)私嗎?
老師,我暫估了a產(chǎn)品數(shù)量1,金額28318.58元,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是現(xiàn)在拿回來(lái)的發(fā)票數(shù)量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當(dāng)時(shí)我暫估了28318.58元多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,差額怎么調(diào)整呢
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來(lái)不銷(xiāo)售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車(chē)發(fā)票開(kāi)了,可以作廢么,需要交稅么
那稅款呢,有增值稅和企業(yè)所得稅呢
怎么處理縣領(lǐng)導(dǎo)和稅務(wù)局的局長(zhǎng)與公司已經(jīng)開(kāi)會(huì)很多次了,講在第三季度必須達(dá)到2000萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)收入,目前公司的小規(guī)模,老板又不愿意弄,又沒(méi)有多少資金周轉(zhuǎn),突然增加營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)也是要交不少稅款呢,這怎么操作才不會(huì)被稽查呢,稅務(wù)也是說(shuō)了可以讓我抵扣1700萬(wàn)的成本,按最少300萬(wàn)來(lái)交稅款,我們公司目前農(nóng)產(chǎn)品有一部產(chǎn)品是免稅的,如果增加營(yíng)業(yè)收入后就變成一般納稅人了,后期稅負(fù)有點(diǎn)大。
同學(xué)你好,稅款不變。目前是小規(guī)模的話(huà),達(dá)到2000萬(wàn)元,那就要變?yōu)橐话慵{稅人了,農(nóng)產(chǎn)品可以申請(qǐng)免稅,也就不用繳稅了。
加工產(chǎn)品銷(xiāo)售要交增值稅哦
同學(xué)你好,如果是加工產(chǎn)品的話(huà),就需要繳納增值稅了。如果只看資產(chǎn)負(fù)債表,也關(guān)系不大,如果把財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表一起看,或者讓提供納稅證明,那就不行了。最好還是按實(shí)際報(bào)表處理比較好。
對(duì)要實(shí)際報(bào)表來(lái)要納稅款的呢申報(bào)
同學(xué)你好,那就正常申報(bào),正常提供報(bào)表就行了,這樣就符合要求了。