借應付帳款暫估 借銷售費用負數
老師,你剛剛給我回復的:你代金券平常這個 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現在是 換廣告位而已 ;借管理費用-租賃費 貸應付賬款 ; 借應付賬款貸主營業務收入; ;應交稅費-應交增值稅 。這個我懂了,但我們這次這個代金券就是公司印的百元代金券,可以當現金用,收不到錢,收不到錢的代金券也視作銷售嗎?我要怎么做分錄?
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,我們收到了一份廠家和我們公司簽了一份協議,如果車輛銷售達到的話不收廣告費,如果達不到就收費,但是之前的會計在拿到協議后就已經掛賬了,掛賬是的分錄如下; 借方:銷售費用—廣告費:5000 貸方,應付賬款—暫估應付:5000 如果現在廠家要是不收廣告費的話應該怎么沖平?
老師,請問一下,我公司是汽車貿易公司,是一般納稅人,但是公司不銷售汽車,客戶買車由我公司與客戶簽訂代購協議,客戶的首付款跟汽車按揭款直接打到我公司賬戶上由我公司代付車款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接開機動車發票給客戶,那我公司收到按揭款后,會計分錄記:借:銀行存款 貸:其他應付款-XX車款。支付車款時,記:其他應付款-XX車款 貸:銀行存款。余下部分作為我公司收取的服務費,借:其他應付款-XX車款 貸:主營業收入 應交增值稅 然后,我公司只需要交收取服務費的稅就可以了,對嗎?
老師你好,我們是經銷商,廠家給下邊的展臺制作費從我們公司過一下賬,我做到了其他業務收入和其他業務成本里面,現在領導要求要把應該付給下邊的展臺制作費(沒收到發票)入賬,這部分如果還要做到其他業務成本里面的話可以暫估入賬嗎
老師,個體戶名下的員工工資一個月兩萬,沒有社保公積金沒有專項扣除,請問這個員工也不用交個人所得稅嗎?
公司剛成立,老板公司名字在boos開通了會員,費用10000元,這個費用能走管理費用嗎?管理費用-開辦費這個明細能用到什么時候,發生業務之前都能使用嗎?
老板微信支付購買款項記什么科目
如果2023年的發票沒有入賬,現在查出來還可以入賬嗎?是普通發票
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
請問股權轉讓問題:公司凈資產250W,未分配利潤130W,實繳120W,其中個人持股90%,公司持股10%,現持股10%的公司轉讓5%股份給一香港公司,請問轉讓價格按多少合適?都需要繳納什么稅?如何計算?
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
謝謝老師
不用客氣 中秋節快樂
老師,中秋快樂!
中秋節快樂 非常感謝