您好,根據(jù)紅字發(fā)票金額體現(xiàn)紅字?jǐn)?shù)據(jù)
我們銷售發(fā)票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數(shù)減去負(fù)數(shù),這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進(jìn)項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發(fā)票我沒見到啊
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍(lán)字申報,紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
銷售方開具了紅字專用發(fā)票,該怎么申報,是用實際的銷售金額減去負(fù)數(shù)的金額申報嗎
請問老師,增值稅稅納稅申報時時的“銷售額”就是填增值稅發(fā)票匯總表的“實際銷售金額”對吧?比喻說本月有紅字發(fā)票,那就是減去紅字發(fā)票后的銷售額來申報對嗎
個體戶申報增值稅,季度專用發(fā)票合計是負(fù)數(shù),而銷售額是報負(fù)數(shù),還是只報正數(shù)?紅字發(fā)票的金額超過了正數(shù)發(fā)票的金額
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉(zhuǎn)40000給一個人,有風(fēng)險?怎么轉(zhuǎn)沒風(fēng)險?
老師,月底最后一天可以打印數(shù)電發(fā)票里的統(tǒng)計表了嗎?發(fā)現(xiàn)我今天打的數(shù)是不對的,我開了2張發(fā)票了,統(tǒng)計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數(shù)電發(fā)票打印進(jìn)項和銷項進(jìn)行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發(fā)票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調(diào),做?假如后面無法取得發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發(fā)票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進(jìn)項稅額是要全額按照發(fā)票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發(fā)票,只有收據(jù)可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內(nèi)
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發(fā)票給我們的上游。然后另一個公司再開發(fā)票給我們。這種申報個人所得稅應(yīng)該怎么報 報沒有人員嗎?