你好!因為增值稅是價外稅沒有單獨說明是含稅金額的,一般默認是不含稅金額,就像上邊的銷售收入一樣如果題里不說是含稅金額一般也是按不含稅金額計算
上面那100是含稅還是不含稅,下面100老師又說不含稅, 根據老師這個公式我算了下進貨成本和老師的也不一樣 我那里理解錯了?
老師為啥導入清單那個不含稅金額不一樣了?稅額也多了。我特意用不導入清單算的一遍,麻煩老師解答一下,這樣有問題嗎
老師,還是那個問題, 只是學習資料沒有那個600的數字,那然后有個講解的視頻也沒有說到600,就只是說,不含 稅和含稅金額,
比如稅點是10%,那100的含稅金額是不是100+(100*10%)=110元,但也是有的公司這樣算100/0.9=111.11。老師能解釋一下嗎
請問老師,如附件所訴,我實在看不懂,為什么說是因為不含稅成本是受增值稅稅負影響的,所以這個金額是固定的?
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
這樣呀,那要是工作的話沒有這些題描述,怎么知道哪些含稅哪些不含稅
你好!實際工作中直接看發(fā)票來確定