你好,同學。你這計算的是稅負,是不含稅價格計算的。
上面那100是含稅還是不含稅,下面100老師又說不含稅, 根據老師這個公式我算了下進貨成本和老師的也不一樣 我那里理解錯了?
老師你好,我想問一下我們那個成本的發票是指含稅的還是不含稅的?比如說我們這個項目是十萬含稅,那我們這個成本發票是根據含稅的十萬乘以90%還是怎么算的?老師
比如稅點是10%,那100的含稅金額是不是100+(100*10%)=110元,但也是有的公司這樣算100/0.9=111.11。老師能解釋一下嗎
老師,我沒理解這個,他說的殘疾人工資50萬,那么這個300萬里面已經包含了50萬對不對,可是為啥他又給加計扣除了50萬呢?這樣的話是不是就扣除了100萬了
老師,計算消費稅的公式,我們公司生產面膜,京東自營店的銷售價超過了15元每片,比如這個月京東銷售額是(100元/1一I5%)x15%,那增值稅(100/1一15%)x13%,這個100是含稅價,那是不是100要算成不含稅,100除1.13
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么