你好 對 這樣處理對的?
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應付款-其他應付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應收款-其他應收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
員工拿普通發票來報銷,直接銀行存款支付,這個分錄要做二次嗎?借:管理費用,貸:其他應付款_某人, 借:其他應付款_某人,貸:銀行存款
請問老師,公賬轉工資給共10個員工個人,銀行轉出分錄怎做?我做的,借,其他應付款*某某人,貸,銀行存款。我做工資分錄怎么做?借應付職工薪酬,貸,其他應付款*某某人嗎
老師你好,預支員工工資,后來發放了 預支工資時 借:其他應收款-某某人 貸:銀行存款 發放工資時 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-某某人 這樣寫對不對呢
員工預支工資時,一般情況先借:其他應收款-某某,貸,銀行存款,計提時:借:管理費用,貸:應付職工薪酬 可不可以預支工資,直接:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
歐老師,代材料供應商支付的費用應該計入什么科目
歐老師回答,請問送原材料去供應商工廠產生的貨拉拉費用,科目是
請問前幾年暫估入庫,忘記沖銷,后面發票到了直接入庫了,怎么處理么?
樸老師,請問前幾年暫估入庫,忘記沖銷,后面發票到了直接入庫了,怎么處理么?
23年審計后的工程施工成本期末余額大于賬套上24年期初余額,24年賬上怎么調整?工程施工成本最后體現在資產負債表的存貨上。
老師,天津在哪個網站下章程
老師,我在抖音直播銷售的收入怎么做分錄
這樣分錄做的太多?老師,有沒有簡便的分錄方法?
沒有簡便的,就是這兩筆分錄。沒有簡便的,就是這兩筆分錄。