你好 不是的,這個記賬聯(lián)是作為憑證附件的 但是抵扣聯(lián)不一定,我們自己是單獨(dú)存放的
老師您好,我想請問一下,就是對于購買方取得增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)的處理,記賬聯(lián)是不是作為制作憑證的附件?那抵扣聯(lián)認(rèn)證之后怎么處理?是直接放在一起存檔嗎?
老師,收到專票,做記賬憑證時把第三聯(lián):發(fā)票聯(lián) 購買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯(lián):抵扣聯(lián) 購買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發(fā)票放一起嗎?還是怎么弄?
銷售方開給我們的專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失,是否可以讓對方把記賬聯(lián)復(fù)印,加蓋印章,我們作為抵扣憑證和記賬憑證?
①我們作為銷售方,記賬憑證后面粘貼的是增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)? ②那作為購買方,記賬憑證需要粘貼哪一聯(lián)? ③作為購買方,是根據(jù)增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)來填制記賬憑證?
老師,我問一個比較低級的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對方收到兩聯(lián)時,發(fā)票聯(lián)做進(jìn)項(xiàng)附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨(dú)存放每月一歸檔嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現(xiàn)在納稅信用為D級,企業(yè)會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費(fèi)的專用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說這個要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對?
老師,請問內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?