您好,單獨(dú)存放每月一歸檔
老師您好,我想請問一下,就是對于購買方取得增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)的處理,記賬聯(lián)是不是作為制作憑證的附件?那抵扣聯(lián)認(rèn)證之后怎么處理?是直接放在一起存檔嗎?
請問,比如1月購買機(jī)械200,賣方一次開專票200,但是因為是分期付款,賣方只給了抵扣聯(lián),款付清后才給發(fā)票,做賬的時候,用合同復(fù)印件做了憑證附件,憑證裝訂了,請問后面收到發(fā)票聯(lián),放在最后一次分期付款的憑證后嗎
我問下 我忘記了 就是比如我們公司上個月開了張專用發(fā)票給對方,然后這個月沖紅 重開,那不是原先的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要拿回來的嘛,拿回來之后放在憑證后面么
老師,我問一個比較低級的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對方收到兩聯(lián)時,發(fā)票聯(lián)做進(jìn)項附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨(dú)存放每月一歸檔嗎?
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨(dú)裝訂,有個疑問。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實(shí)務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
老師差額征收全額發(fā)票也按發(fā)票上不含稅確認(rèn)收入,那銷項稅額呢?也按發(fā)票上的確認(rèn)嗎?不是確認(rèn)多了嗎
老師,往出開購進(jìn)的發(fā)票時,是取得時什么名稱就開什么名稱是嗎?
你好我想買個初級會計證可以么
企業(yè)所得稅年報中108采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時我們采用的是2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以應(yīng)該選擇否嗎
勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評的勿接
老師,法人把買的房子租給公司去代開發(fā)票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發(fā)票不含稅收入確認(rèn)收入,那差額征收全額開票,怎么確認(rèn)收入啊
收到背書轉(zhuǎn)讓過來的承兌匯票,會計分錄怎么做
老師問個問題 企業(yè)開辦費(fèi)計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)好還是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)好
研發(fā)加計扣除在二三季度扣除的,做所得稅匯算時需要注意什么
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