同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
老師,發(fā)票金額比實(shí)際支付的金額多了,進(jìn)項(xiàng)稅也已經(jīng)抵扣了,2019年的賬務(wù),現(xiàn)在要這么調(diào)整?,是2018年的賬務(wù)
老師您好 賬面上進(jìn)項(xiàng)稅額比申報(bào)系統(tǒng)多了 怎么調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額呢?查不到原因了
賬目中的進(jìn)項(xiàng)稅額,比實(shí)際增值稅申報(bào)表中多了0.01,賬目中多的這0.01元,要怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際報(bào)稅的金額多了,怎么做調(diào)整呢?去年的多了154.47
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額比申報(bào)的金額少,查出來(lái)了賬上少做了進(jìn)項(xiàng)金額,這個(gè)去年的進(jìn)項(xiàng)要怎么調(diào)整成正確的?
老師,殘保金的繳費(fèi)基數(shù)是什么
電子飛機(jī)票,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目還是進(jìn)項(xiàng)稅科目
老師,我們有個(gè)員工,原來(lái)為了少交個(gè)稅,第一季度每個(gè)月部分績(jī)效作為獎(jiǎng)金計(jì)提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預(yù)留,想要在4月份補(bǔ)發(fā)掉,那我到時(shí)候申報(bào)時(shí)是作為工資申報(bào)嗎?
公積金交費(fèi)基數(shù)有沒(méi)有規(guī)定要和工資收入,或者報(bào)社保的基數(shù)相符啊?我可以給老板多交點(diǎn)嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來(lái)點(diǎn)錢,還能避個(gè)稅
4萬(wàn)的裝修費(fèi)可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應(yīng)商的款,法院判了我們要支付。但現(xiàn)在供應(yīng)商打折,說(shuō)不開(kāi)發(fā)票。我們是怎樣支付合理?公對(duì)對(duì)方法人私賬?還是私對(duì)私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務(wù)局突然成納稅風(fēng)險(xiǎn)人了,讓我們提供資料(比如進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票流水單什么的)然后問(wèn)說(shuō)不知道原因,說(shuō)是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產(chǎn)入成原材料了,現(xiàn)在怎么改
老師,異地預(yù)繳增值稅,所得稅了。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
以前的會(huì)計(jì)每個(gè)月的實(shí)際報(bào)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額跟做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額都不一致,做賬的時(shí)候會(huì)提前把稅額做到賬里面,累計(jì)到后就多出來(lái)了
做賬的時(shí)候會(huì)提前把稅額做到賬里面,那做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:成本費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
老師,查出來(lái)了賬上少做了進(jìn)項(xiàng)金額,這個(gè)去年的進(jìn)項(xiàng)要怎么調(diào)整成正確的?
根據(jù)發(fā)票,做相反分錄即可借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )貸:成本費(fèi)用,