差額你做到營業外收入就可以
老師,發票金額比實際支付的金額多了,進項稅也已經抵扣了,2019年的賬務,現在要這么調整?,是2018年的賬務
老師,匯算清繳納稅調整明細表中,實際發生額這列,如附件,我填寫的金額是20年實際支付的金額,要把20年計提在21年5.31之前已經支付的金額也加上去嗎
我公司工會財務審查以前年度賬務時發現:一筆購買固定資產的賬實際支付金額比發票金額大,當時按照實際支付金額入賬。現在計劃把多支付的錢要回來,賬務處理怎么做?以前年度差錯需要調嗎?
老師,賬上的進項稅額比實際報稅的金額多了,怎么做調整呢?去年的多了154.47
老師,報稅時系統里的銷項比實際銷項少幾分,導致繳稅時的金額也少,實際賬務里會留抵,但稅務系統里沒有了,這怎么調整
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
這是付出去的錢?做營業外收入?
做營業外收入不是要交稅嗎
借管理費用進項貸銀存,營業外收入 你的費用不也多做了嗎