你好,可以轉入主營業務成本里去
因申報系統原因,現賬上掛著的進項比實際進項稅額多了5分,應該怎么調賬,分錄怎么做
您好老師,我公司去年稅控費賬上記在了進項稅額,申報表記在了表4,因為一直沒有銷項,申報表沒有抵減,所以我賬上進項留抵稅額比申報表多280元,這月我申報時想把這部分抵減掉,怎么調整呢?
老師您好 賬面上進項稅額比申報系統多了 怎么調整進項稅額呢?查不到原因了
老師,我們賬面上的銷項稅額比國稅系統里的多出來了0.03元,我要怎么調整
老師,我們賬面上交接過來,增值稅進項稅額比稅務系統申報的金額少4900元,請問我如何讓賬面上的進項和申報的進項調整成一樣的數據
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
借主營業務成本 貸進行稅額
老師 怎么寫分錄呢?
進項稅額不是進行、打錯了
進項稅額賬面錯了
是的啊,就是調整賬面和申報表一致
賬面上怎么調整呢?不知道分錄怎么寫?
分錄就是我上面寫著了啊
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你成功,如果已經已經明確了,麻煩給我五星好評,謝謝