你好,只要是你單位的車用在生產經營的都可以抵扣的。
老師,你好,請問下我們是物流公司,報稅的時候有文化事業建設稅,請問下我們一直開的是物流費。這個文化建設稅是不是就可以0報啊,他是根據什么報的
老師,我們公司員工的車,但是戶主不是他,過戶到我們公司名下了,也開了二手車發票,4.27開的,那我想問下,這個車開的電子通行費發票是4月27之后就可以抵扣進項稅了嗎
老師,我們屬于物流行業,名下也有車,就是我們開的油費,交通費,過路費,什么時候可以抵扣進項,什么時候不可以呀
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發票!做賬了計入固定資產了,然后進項稅沒有認證,計入應交稅費-應交增值稅/待抵扣進項稅額里了。是不是這樣就可以,不認證抵扣的時候就不用管也不用申報。什么時候認證抵扣的時候在轉出來就可以。現在不敢留底,所以不敢認證,但是還不能不做賬。
老師 ,去年我把不是我們公司車輛的通行費做了費用,也抵扣了進項稅,我又不想改去年的賬了,那我匯算清繳的時候可以把這個費用和進項稅做納稅調增就行了嗎
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
請使用微信掃一掃登錄
就是開的油費是普票也可以是嗎
名下要是沒有車的話,什么情況可以,什么情況不可以呢
你好,過路費得是電子普通發票才可以 加郵費的得是專票, 這個交通費具體的是什么?
就是 打車費
旅客服務的,開電子普通發票就可以。
哦哦,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。