這個計入營業外就可以了
老師,你好!請教一下:有一個小規模納稅人,企業所得稅是查賬征收,購入有一批貨沒有收到發票,但是已經賣出去了一部分,并且結轉了成本,我直到匯算清繳也沒有收到發票,我想請問一下,匯算清繳的時候我是納稅調整結轉了成本這部分還是調增整筆當時購入的那批貨的金額呢?
老師:您好!我們公司2019年有一筆應付賬款,當時計入主營業務成本,現在無法支付了,請問今年的企業年度匯繳清算可以把這筆應付賬款在《納稅調整明細表》里調增嗎?
老師你好,想問一下,所得稅匯算清繳時調增了一筆當時小規模納稅時末支付的一筆應付賬款,那請問,賬面上要怎么處理呀。金額155250元
請問老師,匯算清繳的時候發現去年有一筆50元稅收滯納金,當時這筆錢是去柜臺私人賬戶付的,賬套里沒有做賬,匯算的時候稅務局提示要調增,已經處理。那現在賬上怎么操作呢
老師,請教我公司一般納稅人,6月份修改匯算清繳表時有一筆去年工資未發(2024年初有應付工資數)調增,交了企業所得稅。請問匯算清繳后,賬上這筆應付工資要做怎樣一筆分錄?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
啊,4月份所得稅匯算清繳2021年度調整了此筆,那我現在能不能在8月份補做一筆借:應付賬款-其他 155250元 貸:營業外收入呀
同學你好 這個可以的
啊,那這個營業外收入如果季度有利潤,還得交企業所得稅,對不
同學你好 對的 是這樣的
老師,當時匯算清繳時不是調增已填寫表了,那不算已交過企業所得稅嗎
同學你好 這個營業外收入還得交的
因自己不是很專業,還是不明白,因當時調增后不是就是營為外收入的意思呀。老師,能不能再講解一下呀
同學你好 這個營業外收入匯算清繳的時候調增 之前預繳的抵減
哦哦,這么一說突然有點明目了。那2021年實際發放的工資更多,當時也沒預提正確,匯算清繳時調減了19萬元,那這個要入什么科目呢,還有業務招待費也調增了20萬元,這個還要做什么科目呢
這個只是匯算清繳表里調增 不做分錄
那調增,調減都不用做會計分錄的吧。是調表不調賬對不
同學你好 對的 只做繳稅的分錄
老師,也就是當我調增調減后還要交企業所得稅,才去做繳稅分錄 ;本生就是虧損調增后還是虧損,則就不用做會計分錄 ,賬上應付賬款-其他155250元還是不用動它,對不
同學你好 對的 是這樣的
可老師,這個一直掛著沒事吧。如果有一天國稅來查賬時,可以以所得稅調增之表來解說。對不
這個沒事的 不是調增了嗎
對的,就是當國稅人員問此筆時,可以以此為據,告訴他們,已納稅調增了。萬一注銷肯定要問這筆款的,老師,我這種說法可以吧
對的 這個就可以的哦