你好,應該是房東給你開的。
老師,我們跟別的單位共用一個電表。供電局發票只開給我們公司,我們要給別的單位開電費發票。發票商品名稱是售電,可以嗎?
我們單位電給別的單位用的,我們不賺錢,這個開票是開轉售電還是代收電費
我單位出租房子給其他單位,電表屬于我們單位,開具的電費發票也是我們公司名稱,租我們房子的單位發生的電費,我們單位入賬是沖減管理費用-水電費。這沖減的這部分是算收入嗎?要交銷項稅嗎?
老師,我單位租用別的單位廠房,別的單位簡稱A廠電表也是人家的,我生產產品的電費,這個電費發票電業局只能開給A廠,但是電費實際上是我用的,我單位電費發票誰給我開?
老師,我單位把廠房租給別的單位了,電表用的是我單位的,電業局給我單位開電費發票,對方單位讓我開電費發票,我單位給對方開電費發票,需要更改營業執照上的營業范圍么?開的話,稅率是多少?發票上的貨物名稱怎么寫
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?