你好,這個月申報的是上一個月發(fā)下去的,你們上個月有發(fā)工資嗎?
個稅系統(tǒng)里查到收入納稅里19年1到3月是一家公司的申報,稅款所屬期也是1到3月的,我3月份離職的,然后下一家公司是4到6月,這家公司申報的稅款稅款所屬期也是4到6份的,7月份換了一份工作,8月份發(fā)了工資,公司9月份申報,稅款所屬期是8月份的,后面以此類推,這樣我就有一個7月的是沒有工作收入申報的,那會影響我后面上海居住證積分辦理,貸款,征信等一些問題嗎
老師您好,印花稅是按次申報,然后合同簽訂日期是7月,我8月才拿到合同,申報時稅款所屬期說是要填寫申報當天日期,那憑證書立(領受)填7月份日期會不會認定逾期?
老師,工資是今天要發(fā)放8月的,要填到個稅系統(tǒng)里面申報,看下個稅扣除多少?是填到所屬期9月里面嗎?按發(fā)放所屬期申報。還是說填到所屬期8月。有些老師說填到所屬期8月就可以,但稅務規(guī)定好像是按發(fā)放月份,填到所屬期9月
10月繳納個稅的問題匯總: 情況一:2018年9月15日發(fā)放8月工資,10月申報個稅時的個稅政策還是舊個稅政策繳納稅款。 工資所屬期:8月的工資稅款所屬期:9月的稅款扣繳申報期:10月申報 按照3500扣除費用及舊稅率申報繳納個人稅 老師請問這個申報期怎么不是9月?
老師好,我們公司工資都是隔一個月才發(fā)放,比如說9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個稅申報時,10月申報了工資所屬期9月的工資,但是實際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時候申報了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過來按照工資發(fā)放期作為個稅申報的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時,12月和下一年度1月的個稅申報全部零申報,1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個稅申報時,填寫稅款所屬期1就可以了
權責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
8月沒發(fā)工資,這幾天要發(fā)8?工資,月頭發(fā)放上月,問下在個稅里面填到哪個所屬期
那就是填到所屬期9月了,因為是9月今天發(fā)工資 ,對吧
8月沒發(fā)工資,這幾天要發(fā)8?月工資,月頭發(fā)放上月,問下在個稅里面填到哪個所屬期
你好,在九月份的所屬期,也就下一個月申報。
老師,有在所屬期9月申報,因為是9月發(fā)放8月工資,所屬期按發(fā)放月份。還有員工8月入職,工資是8月份先計提,都沒問題,那累計扣除費用是10000嗎?不是5000嗎
哦,對的是的,是這么做的,累計扣除費用是1萬。