您好 把上個月的收入紅沖 然后再根據發票寫分錄
當月實現的銷售收入,到當月沒有開票,當月確認了收入,申報時填了無票收入,下月開了發票,這個申報和賬務又怎么處理呢?
上個月發貨了沒有開具發票,所以賬上做了無票收入并確認了銷項稅,并且按無票收入申報了增值稅,這個月我們又要開票給對方,怎么做賬務處理與申報處理
上個月的銷售收入當時報稅的時候按無票收入已經報了稅,這個月補開了發票,賬務處理怎樣做合理?
老師,請問上個月銷售貨物做了無票收入,并申報了增值稅,這個月發票來了要怎么處理
老師,我們上上個月銷售做了無票收入,收入和銷項稅都確認了,這個月開票了,怎么做賬處理
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沖紅的和開的做到一個憑證嗎,還是分開
沖紅的和開的做到一個憑證可以的 也可以分開做的
老師是把上個月整個分錄都沖掉是吧
把上個月整個分錄都沖掉 是的
銀行存款也要沖掉?
無票收入直接銀行存款收款的話 那也要做個紅沖金額 然后根據藍字發票再寫銀行存款
那成本要不要沖掉重做
成本沒有金額差異不要沖掉重做