你好;? ?你是什么準則的; 這個跨年的損益科目要走以前年度損益調整科目處理的;? ? 你把你之前分錄發來看看;好判斷 調整分錄? ?
冉老師,你還記不記得你回答過我一個問題,就是:我的供應商在7月份送貨,但是8月份才會對賬,開票,你說這個情況很多企業都是這樣子。但是我現在發現,如果這樣是對的,那我倉庫7月份就收貨了呀,但是我收票在8月份,我賬務上的庫存就對不上倉庫的呢?那我這個情況,怎么搞??。
老師,我充值粵通卡,充值的時候做賬,借其他應收款—粵通卡,貸銀行存款。然后粵通卡通行后產生費用,開具發票,我收到通行發票,借管理費用貸其他應收款。但是現在有個問題,2021年的時候,有一張通行發票,是3.79元,我記成379元,一票沒對賬,沒發現?,F在對賬發現了,這還怎么修改呢?跨年了,能改不?
有這樣一種情況,先充值,后取票。2021年11月的業務,我取回發票3.79元,但是記賬記成379元,那就是相當于,多記了375.21。我現在2022年才發現,我應該怎么修改呢?
有這樣一種情況,先充值,后取票。2021年11月的業務,我取回發票3.79元,但是記賬記成379元,那就是相當于,多記了375.21。我現在2022年才發現,我應該怎么修改呢?
我們公司以有一個業務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發現對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現在2023年才取得2021的發票,請問要怎么處理?
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
未拿畢業證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
老師我公司處置轉讓了 外購公司的股份,實收資本時前法人實繳的 現在我公司轉讓股份稅務局要求提供實繳銀行回單 直接給他之前實繳的就可以嗎
老師給對方采購的回扣,對方開13個點的專票,可以開什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過的二手車輛,需要開具幾個點的發票,購進時沒有抵扣增值稅
再問一下老師,普通合伙人是絕對禁止競業的對吧!這是針對執行合伙事務的合伙人還是全部普通合伙人
小規模1季度銷項發票60萬,二季度作廢1季度30萬開具160萬,一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開的30萬怎么填列不用交160萬增值稅
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
幾百塊的差額不可以直接調整,一定要按照跨年的處理?
你好;? 你跨年損益是需要的;? ?因為影響了期初? ?