你好親,企業也是代收款嗎?
請問企業收到的員工的引進高層次人才補貼,要支付給員工,如何做帳?是否需要代扣代繳個人所得稅?計入工資薪金嗎?
請問老師,公司外購產品給員工作為福利費用.需要幫員工代繳個人所得稅嗎?需要800元以上才要嗎?員工是按意外所得還是什么類型繳納個人所得稅呢?
老師,請問端午節和過年,公司給員工發放的過節禮盒,是否需要繳納個人所得稅
請問政府發放給企業員工的人才補貼,通過公司發給員工,公司是否需要代繳個稅?按偶然所得還是計入綜合所得交稅?
1.企業收到的穩崗補貼,是否只涉及繳納企業所得稅,不繳納增值稅。 2.企業收到個稅代扣代繳手續費(不發給員工)涉及繳納增值稅和企業所得稅,對嗎? 3.企業收到政府給人才的房租補貼,是否不用繳納增值稅,是否按工資薪金代扣代繳個稅后發給員工,涉及到企業所得稅?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?