您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證做賬,給對(duì)方開了紅字信息表,我的賬務(wù)是借:原材料(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)貸庫存現(xiàn)金(紅字)嗎?收到重開的票就按正常做賬認(rèn)證對(duì)嗎?
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票,申請(qǐng)了紅字發(fā)票,紅票是怎么記賬,可以紅沖進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),開了紅字發(fā)票,怎么做賬
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票被紅沖了是勾選紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,已經(jīng)勾選,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票怎么取消?本來已經(jīng)申報(bào)了,但是作廢了。因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)有一張別人已經(jīng)開紅字了
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
借 :管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款
借 :管理費(fèi)用 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 貸方藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款? 貸方紅字
老師,借 :管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款我按之前分錄都做成紅字可以嗎?
稅額不行的 要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方