借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 現金沒變化的話,不要動庫存現金 借:其他應收款 貸:原材料 等重開發票來了,再重新入賬,貸方計其他應收款
老師我是購買方,我進項認證了,但是發現錯了,我申請紅字信息表了,對方開了紅字發票,這個紅字發票應該給我我入賬,還是他們留下,我用紅字發票信息表入賬就可以嗎?憑證做負數沖減就可以吧
進項發票已經認證做賬,給對方開了紅字信息表,我的賬務是借:原材料(紅字)應交稅費(紅字)貸庫存現金(紅字)嗎?收到重開的票就按正常做賬認證對嗎?
老師,我公司1月份收到一份服務費專票,我做賬:借管理費用,應交稅費~應交增值稅進項稅,貸銀行存款,現對方說發票是免稅項目,不能開專票要沖紅,我已認證進項稅,給對方開了紅字信息表,現收到紅字發票如何做賬?
我這邊是購買方,上月認證了一張發票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發票,請發分錄怎么做這個紅字?上月是借進項549.51借庫存商品4226.97待應付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
投資款申報印花稅的時候應該選哪個合同?
老師支付銀行短信費30遠怎么寫分錄,是管理費用還是財務費用
租賃合同按什么金額計提印花稅,含稅還是不含稅的金額
您好電匯后被退回,又重新成功匯出,做分錄需要銀行存款一進一出都顯示痕跡嗎
成本票不夠,這個暫估成本的分錄對嗎,可以這樣做嗎
計提社保得時候是個人和單位繳納得全額計提,還是只計提單位繳納部分
小規模外貿企業,只出口,現在寄給客戶的樣品不合格,所以供應商那邊就不收我們的錢,那我們之前已經收了客戶的貨款,并且計入了預收賬款,現在客戶也不用我們退貨款,供應商那邊也不用我們付產品打樣的費用,那現在如何財務入賬呢?
匯算清繳企業資產總額和從業人數平均值是四舍五入嗎
老師,去年購買的車輛采用年限平均法提的折舊,今年可以使用一次性扣除政策嗎