是的,復(fù)數(shù)就說明之前多交了稅。
增值稅一般納稅人增值稅納稅申報表第25行 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))如果金額是負(fù)數(shù) 是證明上個月多繳稅了嗎
老師好!填寫增值稅表上有:起初未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))和期末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這是啥意思
申報增值稅時,顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數(shù)怎么辦呀
老師增值稅主表上期初未繳稅額(多繳為負(fù))這個要是負(fù)數(shù)的話是不是多交的增值稅
增值稅申報表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是這樣的嗎?
郭老師,小規(guī)模注冊是工程服務(wù),在異地做活,不想做跨區(qū)域涉稅報告,能開勞務(wù)票嗎,比如點焊之類的
老師好,開票項目如果是異地施工,預(yù)交稅款的流程是怎樣的呢?稅率和不是異地施工的稅率是一樣的嗎?
退休人員再就業(yè)。按工資薪金發(fā)放工資,出差火車票,機(jī)票能抵扣嗎,過節(jié)費和獎金不算福利費嗎
老師好 誰家有生產(chǎn)緊固件行業(yè) 螺絲螺栓 成本核算表 會計學(xué)堂有嗎
老師,我們購進(jìn)貨物,已支付款項200萬含稅價,他們也開具發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在由由于質(zhì)量問題,經(jīng)法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務(wù)初核處理?我們需要繳納什么稅費?
小規(guī)模建筑公司,如果第一個月開票10萬不預(yù)交,第二個月開票25萬,是不是在第二個月一塊預(yù)交35萬?開票之前預(yù)交還是開票之后預(yù)交?
請問下電商公司給客戶發(fā)貨的運費計入什么科目
流水指的是銀行收到的錢,還是銀行支付的錢
已經(jīng)在電子稅務(wù)添加辦稅員信息,用辦稅員身份登進(jìn)去為什么不能查詢明細(xì)
老師 查賬征收個體戶開票450萬,最高個稅需要繳納多少呢
那這要怎么處理呢老師,辛苦您了
這個不用處理啊,你可以抵扣你后面需要交的稅。
8月份銷項-進(jìn)項還需要交107,這個錢我申報完需要扣的,那這個107怎么從多交的里面扣啊
你在申報表里面它自動就抵扣了呀。
那我最后申報完,還提示未扣款,上個月就是這個,上個月點扣款,最后扣款780
把那些報表拿出來看一下。