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東方公司為增值稅一般納稅企業2019年5月1日銷售A產品10000件,每件售價10元(不含增值稅),增值稅稅率為13%,每件銷售成本為6元;由于是成批銷售,東方公司給予購貨方5%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為“2/10-1/20-N/30”,A產品于5月1日發出,購貨方于5月19日付款。假定計算現金折扣時不考慮增值稅。要求:編制銷售產品確認收入、結轉銷售產品成本和收到貨款時的會計分錄。

2022-09-01 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-01 17:25

你好 銷售產品確認收入 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉銷售產品成本 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 收到貨款時 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款

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快賬用戶hpxv 追問 2022-09-01 17:26

怎么沒有具體數據呢

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齊紅老師 解答 2022-09-01 17:28

你好 銷售產品確認收入 借:應收賬款?10000*10*(1—5%)*1.13,貸:主營業務收入10000*10*(1—5%)?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10000*10*(1—5%)13% 結轉銷售產品成本 借:主營業務成本10000*6 ?,?貸:庫存商品 10000*6 收到貨款時 借:銀行存款(差額),財務費用10000*10*(1—5%)*1%,貸:應收賬款?10000*10*1.13*(1—5%)

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你好 銷售產品確認收入 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉銷售產品成本 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 收到貨款時 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款
2022-09-01
你好 銷售產品 借:應收賬款?10000*20*(1—10%)*1.13?, 貸:主營業務收入10000*20*(1—10%) ,? ?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10000*20*(1—10%)*13% 結轉成本 借:主營業務成本 10000*12?,?貸:庫存商品?10000*12 收到貨款時 借:銀行存款??10000*20*(1—10%)*1.13?*(1—1%) 財務費用?10000*20*(1—10%)*1.13?*1%? 貸:應收賬款?10000*20*(1—10%)*1.13?
2022-03-04
借:應收賬款 1017000 貸:主營業務收入900000? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅117000 借:主營業務成本600000,貸:庫存商品600000 借:銀行存款,999000財務費用,18000貸:應收賬款 1017000
2021-11-20
借應收賬款,226000 貸主營業務收入20萬, 應交稅費,應交增值稅銷項26000。
2023-04-27
同學:您好。問的是什么?
2022-05-04
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