還有分紅的分錄怎么做,
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產生甲方給我結算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發票,還是針對
老師,我們是外貿公司,內銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個月有認證一批商品檢測費發票和每個月都有認證租金發票,聽說這些費用不能區分對應的是外銷還是內銷的業務是要按比例進行抵扣,屬于外銷部分的要做進項稅額轉出,我統一在申報12月增值稅時轉出可以嗎?
老師,公司有利潤,準備分紅,必須完全按照投資比例對每個股東進行分紅嗎,還是說可以按照約定比例。 比如說8月1號,扣除20%個稅發放分紅后,是在9月15號之前申報個稅嗎,就是發一次申報一次?
老師,我們公司是制造業公司,8月份發生有即征即退業務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,這 股東分紅是不是不一定要按照企查查上的股東和投資比例去分的,如果不按照企查查的比例,是不是要寫個分紅協議之類的作為附近就行?然后寫清楚分別什么時候發,分紅金額各是多少?比如1月發的話,是不是2月15號申報1月的20%分紅個稅,是這樣操作嗎
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
還有如果公司資金比較緊張,可以按月或者按季進行分次分紅嗎
分紅自己約定比例也可以的,按照持股比例也可以的,出分紅協議就可以。
8月1號發放,在9月15號之前申報,發放的次月申報
借利潤分配應付利潤,貸應付利潤, 借應付利潤貸銀行存款、應交稅費、個稅, 借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應付利潤
可以的,這個自己約定時間就可以
那就是出個股東協議,按月按季發都可以,全體股東簽字就行?紙質協議?那至于分多少金額也要寫分紅協議嗎,比如今年分紅總金額這個?然后后續分次發,發一次申報一次?
你好是的,可以的 寫分紅金額 每次出協議
發一次,出一次呀,那么麻煩
那你一次出一整年的,你知道你以后的利潤是多少嗎?
我現在想分的是19.20.21前三年的利潤,之前一直沒分,那能不能一年寫一次分紅協議,然后每季度發一次,申報一次
可以的,可以這么做的