?你好;? ? ?計入當(dāng)月去; 你費(fèi)用是 比如8月的; 就就8月掛著 貸方其他應(yīng)付款; 下個月報銷足; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
老師好,公司有業(yè)務(wù)員墊付了費(fèi)用款,月底因出差未來報銷,這種費(fèi)用是計入本月,掛其他應(yīng)付款嗎?還是等下月實(shí)際報銷時再做賬處理了?
#提問#老師好,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,是公司員工墊會的,三個月后才報銷。那么是當(dāng)月應(yīng)該拿 到相關(guān)發(fā)票入賬,掛其他應(yīng)付款,待三個月后報銷時再寫報銷單嗎,然后貼回去嗎
老師我們倉庫以前入庫的商品:我的分錄是借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,等采購的人來報銷的時候的分錄,借:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,貸:銀行存款,倉庫出庫的時候借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用)貸:庫存商品。但是這次中秋買月餅,因?yàn)閷?shí)際是要工會的賬付款,來報銷的時候直接借:其他應(yīng)收款-工會,貸:銀行存款,但是我的其他應(yīng)付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
老師您好,我們公司有一項(xiàng)常期業(yè)務(wù)的費(fèi)用由我們公司先墊付,甲方再實(shí)報實(shí)銷,做的是其他應(yīng)收款-墊付款,然后偶爾會有一筆兩筆,因?yàn)槲覀兊氖д`導(dǎo)致甲方不給報銷了,要我們自己承擔(dān),這種情況應(yīng)該是怎么做賬?計為其他業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,10月份法人墊付了一些款項(xiàng),并取得了普票,但還未填寫報銷單,我可以在10月的賬務(wù)中不做處理,等法人什么時候填寫報銷單什么時候再做到賬務(wù)中?因是籌建期間的費(fèi)用,如果11月填寫報銷單,在11月的賬務(wù)中,借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款--法人,這樣做可以嗎?
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點(diǎn),這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發(fā)票不符合,不能作為進(jìn)項(xiàng)稅,還沒有勾選認(rèn)證,如何進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?在稅務(wù)界面是選擇勾選認(rèn)證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫(yī)社保,但是沒有報個稅,發(fā)工資走私賬,那他這個社醫(yī)保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協(xié)議這里怎么選?
老師,我們公司進(jìn)口煤炭,從蒙古進(jìn)來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50000元,因?yàn)槊禾窟\(yùn)到海關(guān)那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關(guān)的給的金額繳納關(guān)稅和增值稅的,那應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應(yīng)付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務(wù)局辦理還是網(wǎng)上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現(xiàn)在我們的公司帶來風(fēng)險,都交給另一家機(jī)構(gòu),說另一家機(jī)構(gòu)代和我們公司沒關(guān)系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養(yǎng)牛業(yè)從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發(fā)票如何做分錄
老師好!我公司的賬務(wù)原來都是只對內(nèi)的,現(xiàn)在老板要規(guī)范做賬,依法納稅,請問現(xiàn)在原來的那套內(nèi)賬期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的問題,老板不想補(bǔ)稅了,未分配利潤有金額,現(xiàn)在只想把庫存數(shù)和應(yīng)收應(yīng)付這三個科目轉(zhuǎn)過去可以嗎?其他科目不轉(zhuǎn),賬能平嗎