所得稅費用=應交所得稅+(遞延所得稅負債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額)
老師你好,我想問一下 利潤表中的應交所得稅減去所得稅費用得到的遞延所得稅資產(chǎn)/負債 和 資產(chǎn)負債表中的遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債 有什么關系呢
計算應交所得稅 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債 所得稅費用 有關的會計分錄
這個分錄中,為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債寫上 ? 為什么不是借所得稅費用787.5遞延所得稅資產(chǎn)12.5。貸應交稅費795。遞延所得稅負債5?
老師,應納稅所得額、遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債、所得稅費用、應交所得稅,這幾個的關系是什么呀,老是不會計算
所得稅費用到底是加遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負債?第一個題目寫的是差額遞延所得稅負債應交所得稅減去遞延所得稅負債。第二個題目里遞延所得稅資產(chǎn)答案寫的也是應交所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?