你好,你們買(mǎi)來(lái)直接銷(xiāo)售出去的,不免稅的情況下,抵扣的是百分之九一千乘以9%。
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是貿(mào)易公司比如說(shuō)購(gòu)進(jìn)商品400元有專票,運(yùn)費(fèi)100元是普票,現(xiàn)在我500元銷(xiāo)售出去,那我只有400的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那100元的運(yùn)費(fèi)是普票不可以抵扣的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷(xiāo)售出去收到的500元錢(qián),表面看我就是賺了100元錢(qián),銷(xiāo)項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)后我還要交100元的增值稅,可我購(gòu)進(jìn)時(shí)是實(shí)實(shí)在在花了500元錢(qián)的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
老師,我想咨詢兩個(gè)問(wèn)題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒(méi)有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷(xiāo)項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說(shuō)是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開(kāi)出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,我們是餐飲行業(yè)的一般納稅人,從小規(guī)模處取得蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品1%的專票,按規(guī)定可以按9%計(jì)算抵扣,但是賬務(wù)怎么處理呢?認(rèn)證了發(fā)票,借:庫(kù)存商品9 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1 貸:銀行存款 10 接下來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品1 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1 那計(jì)算抵扣不要在賬上體現(xiàn)嗎?體現(xiàn)的話怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果超市一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)入蔬菜1000元,那是不是可以抵扣1000*10%的進(jìn)項(xiàng)稅,如果如這部份的蔬菜賣(mài)出去的話,也不需要繳增值稅。那整筆業(yè)務(wù)就是可以抵扣100元的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
“納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購(gòu)有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問(wèn)如果我們和農(nóng)戶采購(gòu)蔬菜,他們沒(méi)有發(fā)票,比如采購(gòu)款是一萬(wàn)元,買(mǎi)進(jìn)來(lái)直接銷(xiāo)售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷(xiāo)稅額,9100算付款額嗎?
老師,只有異地施工才需要預(yù)交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統(tǒng)怎么找在產(chǎn)品數(shù)量,對(duì)應(yīng)的在產(chǎn)品數(shù)量的金額
領(lǐng)用發(fā)票,被拒絕,提示:納稅人當(dāng)前剩余可用發(fā)票額度不足領(lǐng)用,不予受理
你好,我們公司已經(jīng)背書(shū)出去的一張票,對(duì)方還沒(méi)有接收,在這期間,這張票據(jù)到期。錢(qián)自動(dòng)回到了我方一個(gè)凍結(jié)賬戶之中。這個(gè)錢(qián)能調(diào)出來(lái)嗎?
老師,個(gè)人所得稅匯算清繳,到底是公司給匯算還是員工個(gè)人,你用大白話給我解釋清楚?
個(gè)體工商戶定額核定,一般月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額寫(xiě)多少?定額的意思是這個(gè)月不管收入多少,都是按這個(gè)金額來(lái)收增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
老師,個(gè)體戶要注銷(xiāo),是直接去工商所現(xiàn)場(chǎng)注銷(xiāo),還是在需要申請(qǐng)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)
老師,二手電動(dòng)車(chē)可以反向開(kāi)票嗎?
老師,國(guó)稅現(xiàn)在反饋下來(lái)說(shuō)2023年度增值稅加計(jì)抵減收入未確定收入,我需要怎么處理啊?
您的意思是如果買(mǎi)來(lái)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅賣(mài)出去就不能免稅嗎
現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品可抵扣為為9%+1%
你如果是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,如果你不免稅才允許抵扣的。
深加工的是9%加上加計(jì)扣除1% 你又不是深加工。